崗位職責:
1、對公司及下屬分子公司獨立開展財務審計、經營管理審計、工程成本管理審計和其他專項審計工作,并提出整改意見。
2、獨立開展公司內控審計,監督檢查內控制度的完整性、合理性和實施的有效性。
3、對審計整改方案的執行情況進行跟蹤、檢查。
4、推動公司內各業務單元內控體系的建設并督促執行。
5、做好公司領導安排的其它事務。
任職要求:
1、審計、會計、財務管理類等相關專業本科及以上學歷。
2、5年及以上審計工作經驗,其中事務所、企業內部審計經歷3年以上者優先,財務方向,成本方向審計均可。
3、有CIA、CPA、ACCA等資質證書者優先。
4、熟悉審計工作業務、審計準則及制度。熟悉會計準則、企業會計制度、稅務等相關法律法規。熟悉企業經營管理、風險控制、內部控制相關知識。有廣告類企業從業經歷者優先。
5、為人正直、責任心強、作風嚴謹,愛崗敬業,嚴守公司機密。
6、具備良好溝通能力、文字撰寫能力、領導能力、分析判斷能力,注重團隊合作,原則性較強。具有良好的職業道德及職業素養,抗壓能力強。