崗位職責:
1、根據公司戰略目標制定并執行審計計劃,建立并優化審計制度?體系,檢查評估公司審計制度的完整性、合理性及實施的有效性;
2、合規性監督:根據上市公司合規要求完成相關合規審計,保證公司運營合法性真實性,跟蹤國內外合規政策動態,規避違規風險;
3、財務審計:制定財務審計計劃,負責對財務運營及合規性的審計工作,包括但不限于財務報告、業績快報、業績預告等財務信息;
4、監察審計:建立反舞弊機制,對員工舞弊、利益輸送等行為進行監察調查,形成監察報告并推動問責與整改;
5、專項審計:根據需求開展專項審計,針對公司重大項目高風險領域進行深入的審計,確保公司運營安全等;
6、流程審計:梳理核心流程,評估流程合理性與效率,提出優化建議,提升業務運營效益;
7、風險審計:建立公司運營風險評估機制,定期識別潛在風險,提出改進建議和風險控制措施;
8、高管離任審計:根據需求開展高管離任審計,客觀評價離任人員任期內經營業績與合規情況,出具離任審計報告;
9、內外部溝通:定期向董事會審計委員會匯報,配合外部審計單位,提供必要的支持和協作,出具相關報告。
任職要求:?
1、本科及以上學歷,會計學、審計學、財務管理等相關專業,持有 CPA、CIA證書優先;
2、10年以上審計工作經驗,其中至少5年上市公司審計管理經驗,熟悉制造業,熟悉上市公司監管規則,有會計師事務所工作經驗優先;
3、具備獨立統籌內控審計、財務審計、運營專項審計及高管離任審計等項目經驗,能精準識別財務風險與運營風險;
4、項目統籌能力:具備較強的審計項目規劃與執行能力,可帶項目團隊高效完成多模塊審計任務,確保審計質量與進度;
5、數據敏感,嚴謹認真,務實,跨部門溝通能力強,執行力強。