職責描述:
1.負責編制監察審計年度計劃及費用預算;
2.負責組織實施審計工作,包括常規內部審計與專項審計,協調解決審計中發現的問題,組織相關部門制定整改措施或制度,共同落實各項整改事項,并做好協調與交流工作;
3.負責對集團及項目公司的財務收支、經營績效、風險防范等經濟活動進行監察;
4.負責對集團及項目公司內部控制系統的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋,對有關業務的經營風險進行評估和意見反饋;
5.負責巡查舞弊行為、接受反舞弊舉報并根據總裁批示展開調查;
6.負責協助部門負責人對審計監察工作進行管理,對監察審計具體工作進行指導、復核,對下屬崗位的工作進行評價、考核;
7.負責完成公司領導交辦的其它工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,審計、財務相關專業背景;
2、8年以上工作經驗,其中2年以上同等崗位工作經驗
3、熟悉《企業內部控制基本規范》、《企業會計準則》等相應的法律法規,具備中國注冊會計師資格證;
4、具有建立健全公司各項規章制度、內部控制流程,搭建以風險為導向的企業內控系統,識別業務流程風險,并提出流程優化建議的經驗;
5、具有按照監管機構、集團公司等對內控的要求,對公司內部控制系統建設、實施和運營進行評價的經驗;
6、有組織實施常規內部審計、專項審計,并現場指導審計工作的經驗;組織領導過3個以上的大型審計項目。