崗位職責:
1、日常審核:針對采購、銷售、庫存、資金收付等核心業務流程,定期或不定期抽查單據、憑證、系統數據,確保實際操作與公司制度一致。
2、問題糾偏與監督:發現流程執行中的漏洞(如單據缺失、數據錯誤、違規操作)后,當場或限期要求責任部門整改,并跟蹤整改結果,避免問題重復發生。
3、數據與實物核對:核對財務數據與業務數據的一致性(如賬面庫存與實際庫存盤點),排查數據造假、賬實不符等情況,保障資產安全。
4、合規與制度落地:監督員工對公司規章制度(如考勤、報銷、保密)的執行情況,對違規行為進行記錄、反饋,協助強化內部管理秩序。
5、基礎風險預警:將稽查中發現的高頻問題、典型風險整理成報告,反饋給管理層,為優化制度、完善流程提供基層執行層面的依據。
任職要求:
1、本科及以上學歷,法律、審計、財務、風險管理等相關專業優先。
2、5年以上食品行業合規管理、內部審計或風險管理相關工作經驗,3年以上團隊管理經驗,有大型企業或上市公司相關經驗者優先。
3、熟悉國家法律法規、行業監管政策,特別是食品安全、產品質量、環境保護、勞動用工等方面的法律法規。
4、具備扎實的審計、風險管理專業知識,熟悉內部審計流程和方法。
5、具備良好的溝通協調能力、分析判斷能力和風險防范意識。
6、具備較強的責任心和職業道德,工作嚴謹細致,原則性強。