崗位職責:
1、獨立主導和開展公司內部審計工作,包括財務、運營、內控等常規審計、離任和工程等專項審計、舞弊調查等,出具審計報告并協助審計問題整改。
2、識別、分析公司面臨的重要風險,監測相關政策和流程的設計和執行情況,根據識別的風險明確審計范圍和重點,熟悉審計抽樣方法和內部審計準則的要求。
3、運用數據分析技術對各項業務、財務等經營數據進行分析。
4、負責對公司各項業務活動進行監督,包括招投標、供應商準入、工程驗收等。
5、協助部門負責人優化內部審計制度和流程、內審方法等,提高審計效率和質量。
6.協助建立和更新審計監察相關的法律法規模型并組織討論學習。
任職資格:
1. 為人正直踏實、吃苦耐勞、有責任心,較強的職業操守和廉潔意識、嚴守工作紀律。
2.本科學歷,審計、財務、法律、內控等相關專業。對COSO、SOX有基本的了解,熟悉內控基本規范、企業會計和審計準則。懂造價工程或IT技術優先。
3.3年以上財務、內控內審工作經驗和數據分析能力,擁有審計或會計職稱、CIA、CISA優先考慮。
4. 擁有團隊意識、良好的溝通能力、能獨立開展和處理問題。