崗位職責:
職責一 體系建設 制訂并持續完善公司內控制度、工作流程和業務手冊
職責二 內控評價 負責起草公司整體內部控制獨立檢查、評價和報告體系的建設計劃,并協調推動計劃的實施,組織集團層面、各板塊、各業務流程內部控制的年度風險自我評估工作。
職責三 內控審計 組織實施內控審計工作,形成審計意見,出具審計檢查報告并上報批準,監督審計結論的執行情況。
職責四 制度建設 對公司內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估,協助各部門完善內部控制制度
職責五 風險管理 負責建立公司風險管理體系,協助總經理對新業務、新項目進行風險評估及風險提示
職責六 團隊管理 負責培訓團隊成員專業知識、專業技能、組織制度等內控管理知識。
職責七 其他任務 領導級交辦的其他工作事項
任職要求:
1、統招本科以上學歷,專業 財務、審計、計算機相關專業
2、6年以上制造業內控、內審經歷;同時有乙方審計、咨詢工作經歷優先考慮;純乙方背景不考慮。
3、注冊會計師、中級以上職稱等相關資格
4、了解企業內控管理體系,掌握內控測試與審計的方法;熟悉內控的專業理論,熟悉財務管理制度及相關法律法規,熟悉企業供產銷研流程,熟悉IPD、LTC流程管理體系。
5、熟練使用word、excel、ppt、visio