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崗位職責:
1.負責審計工作的具體實施,包括:制定審計工作方案、開展內部審計工作、對接審計意見溝通、編制審計報告等;
2.組織開展內部控制評價工作,編制內部控制評價方案及報告;對內控機制建設、執行情況進行監督檢查評價并提出優化整改意見;
3.跟進內外部審計發現問題的整改落實工作;
4.根據公司安排,開展重大問題、重大違規事件的調查、責任認定和問責工作;或參與負責財務相關工作。
任職要求:
1.年齡:35周歲及以下。
2.學歷:碩士研究生及以上學歷。
3.專業:會計、審計、財務管理等相關專業。
4.工作經歷:具有5年以上相關工作經驗,熟悉財務、稅務、金融方面法律法規,熟悉全面風險管理、內控管理等。
5.資格證書:會計或審計中級及以上職稱,有CPA等相關證書優先。