崗位職責:
1、制定年度董事會、股東會召開計劃,確定期會議的法定議題;
2、按計劃組織協調各部門編制議案,經管會批準后報股東雙方評審;
3、定稿董事會、股東會決議,確定召開日期、組織召開現場會議或發起傳簽;
4、制定年度審計計劃;
5、按計劃或經管會要求對公司各部門進行專項審計審查,形成審計問題清單,審計報告 ,溝通整改措施;
6、形成審計問題臺賬,對整改情況進行回訪;
7、制度文件評審、采購詢比監督、為各部門提供日常業務流程的風險、合規咨詢;
8、服從各級領導的臨時性工作安排。
任職要求:
1、審計、財會等相關專業本科及以上學歷,英語通過CET-4;
2、具有五年以上會計師事務所或企業內部審計相關工作經驗;
3、具備注冊會計師或注冊內審師資格證書。
4、熟練掌握審計知識、財務知識、企業風險管理知識;能夠運用審計的基本理論、方法和流程,熟悉審計準則和規范,能夠獨立完成審計計劃、審計程序和審計報告;
5、具備優秀的計劃能力,良好的溝通能力和合作能力,精通辦公軟件使用、數據分析技能。