崗位職責:
1. 核心負責集團公司合并財務報表的編制,協助開展內部審計與內部控制體系建設,保障財務信息準確合規,提升運營效率與風險防范能力;
2. 負責公司成本、銷售等模塊的賬務處理及日常管理;
3. 負責對子公司或關聯公司的賬務工作進行指導與監督;
4. 負責相關會計憑證、賬目及報表的審核工作;
5. 定期進行財務數據分析,為管理決策提供支持;
6. 參與內控制度的優化與改進,推動內部控制有效執行;
7. 負責組織或參與對集團各子公司的內部審核工作;
8. 熟練操作各類辦公及財務軟件,具備穩重、負責、有上進心的職業素養。
任職要求:
1. 統招本科及以上學歷,會計、財務、審計等相關專業;持有中級會計師以上職稱或注冊會計師(CPA)資格者優先。
2. 具備3年以上中大型企業(尤其是集團型公司/上市公司)合并財務報表實際編制經驗,具備內部審計或會計師事務所外部審計相關工作經驗,熟悉內審流程與內控規范,有上市公司審計或合并報表經驗者優先;
3. 熟悉國家財稅政策、企業財務制度及流程,精通相關財稅法律法規;
4. 具備全面的財務知識,在合并報表、稅務、銷售、成本等某一或多個領域有較強的管理能力,能熟練運用財務軟件,熟悉ERP系統者優先;
5. 具備較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;
6. 具有良好的職業素養和溝通協調能力,工作責任心強,抗壓能力強;
7. 熟練操作電腦辦公軟件,性格穩重,有上進心、責任心。