崗位職責:
1.負責協助建立健全公司審計標準制度體系和流程,編制審計標準制度流程及sop清單等;
2.負責協助擬定審計工作計劃并上報,協助建立跨部門跨系統數據的打通,搜集業務風險點,并形成重點項目計劃上報;
3.負責帶領項目組團隊對公司財務、資產、人員等進行審計項目實施包括點不限于(經營管理審計、離任審計、采購招標監督審計、預算審計及其他各項專項審計工作),完成審計項目現場問題的溝通銜接,并組織做好會議紀要;
4.負責帶領團隊完成內控制度執行情況檢查審計和內控流程執行檢查審計;
5.負責完成審計底稿的編制復核,完成審計報告擬定及上報審核;
6.負責出具審計發現問題整改跟蹤通知單,協助上級和相關部門對審計發現問題進行整改推進,協助人事部門、主管部門等追責問責;
任職資格:
1.本科及以上學歷,審計、財務、統計及管理等相關專業;
2.3年以上相關崗位經驗,熟悉公司審計、監察及風險內控管理工作,具備獨立開展專項審計、內控管理的工作能力;
3.熟悉審計監察、內控管理,能適應出差,抗壓能力強,熟練操作計算機辦公軟件,可獨立制作幻燈片,具備公文書面寫作能力;
4.具備一定的溝通、表達、組織、協調能力,執行力、判斷力及問題解決能力。