前期需在上市公司北海總部內控審計部進行學習、工作,之后再派回柳州子公司。
崗位職責:
1、負責公司財務審計和風控管理工作;
2、負責建立健全內控管理制度,對主要制度的執行進行監管及持續改進;
3、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估。對完善公司制度和流程提出具體建議;
4、對控股公司經營發展戰略的事前、事中和事后內控進行監督;
5、協助領導指導、監督、檢查和評價控股公司開展常規審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理等方面的審計)以及各類專項審計。
崗位描述:
1、本科以上 ,審計、會計、財務管理類相關專業;
2、具備3年以上大型企業財務審計類工作經驗或制造業會計經驗;
3、專業基礎扎實,責任心強,富有較強的職業操守;
4、熟練、系統掌握財務會計方面專業知識,具備較好的財務分析能力和表達能力;
5、具備較強的表達能力、應變能力,親和力強,思維活躍,做事踏實;
6、有上市公司工作經驗優先。
職位福利:帶薪年假、周末雙休、五險一金、包吃、出差補貼、團隊氣氛活潑