崗位內容
1、負責公司內部控制體系的設計、建設、完善和優化,完善與內控相關的管理制度、業務流程、工作程序及相關標準和方法;
2、梳理業務流程,檢查并評估其有效性,識別流程風險,督促和協助職能部門完善和優化,降低經營管理中的各種現實和潛在風險;
3、負責公司風險管理體系的搭建,制定涵蓋公司業務環節的風險評價標準、風險管理辦法等,通過全流程控制措施做好風險防控;
4、配合外部會計事務所對公司各內部機構、控股子公司及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5、負責進行年度及常規內部控制審計的相關工作;
6、跨部門協作,與法務、業務等部門對接相關工作;
7、加強業務學習,提高自身業務素質,積極參加相關業務培訓;
8、完成公司領導安排的其他工作。
崗位要求
1、具備5年以上內部控制管理或風險控制實務管理工作經驗,有大型企業內審、內控、供應鏈管理、銷售管理工作經驗尤佳;能獨立完成內控流程建立、內控核查和內控評估;
2、掌握內控、企業管理及風險管理等相關知識;
3、具有良好的企業風險管理及內部控制意識,熟悉內控運作流程與內部控制規范;
4、具備較強的分析、判斷和溝通能力,有較強的語言文字表達能力;
5、能夠理解內控、審計與風險管理等工作的連接內容和性質等。
職位福利:五險一金、免費班車、餐補、包住、免費停車、加班補助、周末雙休