崗位職責:
1. 負責公司財務內部控制體系的建立、實施與優化,確保符合國家法律法規及行業標準要求。
2. 組織開展財務風險評估和內控審計工作,識別潛在風險點并提出有效改進建議。
3. 監督財務流程執行情況,包括資金管理、賬務處理及報表編制,保障財務數據的真實性和準確性。
4. 協調內外部審計事務,提供必要的支持材料并跟進審計發現問題的整改落實。
5. 編制內控報告并向管理層匯報內控狀況,提出持續優化方案。
6. 組織內控相關培訓,提升團隊成員的風險意識和操作規范水平。
任職要求:
1. 大專及以上學歷,財務、會計、審計或相關專業背景。
2. 具有5年以上財務相關工作經驗,其中至少2年從事內控、審計或風險管理崗位。
3. 熟悉國家財務法規、會計準則及《企業內部控制基本規范》,具備扎實的專業知識。
4. 具備較強的邏輯分析能力、風險識別能力和問題解決能力。
5. 良好的溝通協調能力和團隊合作精神,能有效推動跨部門協作。
6. 持有注冊會計師(CPA)或國際注冊內部審計師(CIA)等證書者優先考慮。