崗位要求:
1、遵循獨立審計原則,審查、監督、證實集團及各子公司的公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定本部門各項管理制度及工作流程,并監督執行。
3、對公司及控股公司的財務預算的執行及決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
職位要求:
1、本科及以上學歷,工商管理/財務相關專業。
2、集團公司內審管理經驗5年以上,工業生產企業內控全流程管理經驗3年以上。
3、可以接受出差。