崗位職責:
一、內控審計
1.負責內控制度、流程的收集歸類整理,發現制度缺失或存在內控風險等問題及時提出修訂建議;
2.負責對公司制度執行落實情況進行抽查、巡查,充分關注制度執行的有效性,發現問題及時溝通討論,必要時形成審計工作底稿;
3.根據統籌安排,制定審計工作計劃并執行落實,出具審計報告;并在各審計項目結束后,審計工作底稿的整理歸檔。
4.負責非工程類合同執行過程監督、檢查,發現問題督促相關部門進行整改。
5.負責收集整理公司委托第三方進行外部審計所需提供的基礎資料。
二、專項審計
三、資產管理及重要業務日常監督
四、領導交辦的其他工作。