崗位內容:
1.負責對公司的采購、生產、銷售等核心業務流程進行審計,評估效率與合規性
2.監督公司的財產、和資金的使用情況、流程運行狀況、分析報表,發現風險及時上報并提出整改意見
3.編制審計工作底稿,撰寫審計報告,推動審計發現整改落地,促進內控體系持續優化
4.對各種違法、違規、舞弊等事項抽查
5. 完成其他上級領導交辦的工作任務。
任職要求:
1. 大專以上財務、會計、審計相關專業的
2.具備2年以上的審計或內部控制相關工作經驗
3. 有鞋服、制造業或大型工業企業內部審計經驗者優先
4. 熟悉企業內部控制流程和審計方法,了解相關法律法規和標準